Об'єднаний звіт складається з двух Розрахунків ( 1- за основне підприємство й 2- за відокремлений підрозділ). Розрахунок 1 був прийнятий ДПС, Розрахунок 2 - не прийнятий ( помилка: "виявлено недостовірність обов`язкового реквізиту у рядку 032 розрахунку або додатків 4 ДФ (не відповідають Кодифікатору адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад або в додатках 4 ДФ розрахунку)). Після виправлення даної помилки Розрахунок 2 був знов не прийнятий ( помилка: "виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту щодо типу документа (після подання звітного документа до закінчення граничного строку подання подається звітний новий документ)). Зазвичай "звітний новий документ" подається після прийняття "звітного документа", але в моєму випадку "звітний" ще не прийнятий. В чому може бути проблема?
Вітаю. Чи заповнили ви рядок 033 Розрахунку даними філії?
Доброго дня. Так, стр.033 була заповнена. В ДПС сказали, що збій в системі внаслідок переходу на нову місячну звітність. Але різними спробами я якось здала через FREDO.
Якщо збій в системі ДПС, то могли б спокійно і в Сонаті подати після того, як вони цей збій виправили.
Доброго дня, допоможіть будь ласка. Роблю в ОЗ дод 1 і 1) набрала зарплату 159250,00 2) відпускні 95300,00 і всюди рахує 22%, вручну прибрати теж різницю не можу, бо тоді "рве" усіх інших. Чому так, раніше сама прога відкидала зайві , що робити зараз? І так світло дають на 2 години, а тут ще з цим гратись, не додавайте людям стресу будь ласка
Доброго дня, допоможіть будь ласка. Роблю в ОЗ дод 1 і 1) набрала зарплату 159250,00 2) відпускні 95300,00 і всюди рахує 22%, вручну прибрати теж різницю не можу, бо тоді "рве" усіх інших. Чому так, раніше сама прога відкидала зайві , що робити зараз? І так світло дають на 2 години, а тут ще з цим гратись, не додавайте людям стресу будь ласка
Вітаю.
Поки не бачу помилки в такій поведінці програми. Відпускні оподатковуються так само, як і зарплатня.
Чи ви маєте на увазі, що не враховується максимальна база оподаткування? Тоді переконайтесь, що в обох рядках вказано один код ІПН та один період нарахувань.
Технічна підтримка: [email protected]